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企业内部审计的范围

 编辑:上海壹隆 日期:2015-02-09 15:27:31 点击:2454

企业内部审计的范围

(1)年度财务计划或单位预算的实行和决算。
(2)财务收支、经济往来的真实性、合法性。
(3)对全资、控股子企业、分企业及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查)。
(4)经济责任审计。包括中层干部(正职)或负责人进行离任审计。
(5)内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和实行情况审查。
(6)与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同实行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查。
(7)检查国家财经法规和企业财务规章制度的实行情况。
(8)对企业直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标实行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据)。
(9)对企业经营管理中的重要问题开展专项审计调查。
(10)对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和实行的完整性进行审计。
(11)对企业财务风险预警制度的实行情况进行跟踪检查。
(12)企业领导和上级审计机构交办的审计事宜。

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